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单选题
407.下面的选项中,不属于控制工具的是:
单选题
406.像经理审查批准交易等通过人为的批准程序防止和发现偏离控制的情形,属于:
单选题
405.采用招标的形式选择供应商,这是哪种控制的例子:
单选题
404.一家高级手表的维修店最近经常面临被送来的手表保管不善的问题,经内部审计师的检查是因为内部控制存在缺陷,下列哪个选项最有可能是内部审计师提出的改进内部控制的建议:
单选题
403.公司的内部审计师在对现金进行审计的过程中发现,现金的记账人员同时负责签发费用支票并调节支票账户。但是现金账户是正确的,并没有出现任何的舞弊现象,所以内部审计师得出结论:
单选题
402.下列选项中,关于控制的分类,不正确的是:
单选题
401.内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是:
单选题
400.有一种控制,员工可以在事前采取措施,避免预期出现的问题,下面哪个选项属于这种控制:
单选题
399.评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用:
单选题
398.下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?
