AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年国际注册内部审计师题库 题目详情
C9A6DA5412900001AD735F46ACE0CB40
2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

1786.在迈克尔·波特的决定产业盈利的五种竞争作用力模型中,哪些选项属于这个模型的局限性?Ⅰ.它低估了企业与供应商、客户或分销商、合资企业之间可能建立长期合作关系。Ⅱ.假设战略制定者可以了解整个行业的信息,但这个假设在现实中不存在。Ⅲ.它不能够确定营利行业的赢利能力。Ⅳ.该分析模型基本上是静态的。

A
 只有Ⅰ是对的。
B
 Ⅰ和Ⅱ是对的。
C
 Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是对的。
D
 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的。

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:正确答案是C。波特五力分析模型的缺陷:实际上,关于五力分析模型的实践运用一直存在许多争论。目前较为一致的看法是:该模型更多是一种理论思考工具,而非可以实际操作的战略工具。该模型的理论是建立在以下三个假定基础之上的:1、制定战略者可以了解整个行业的信息,显然现实中是难于做到的;2、同行业之间只有竞争关系,没有合作关系。但现实中企业之间存在多种合作关系,不一定是你死我活的竞争关系;3、行业的规模是固定的,因此,只有通过夺取对手的份额来占有更大的资源和市场。但现实中企业之间往往不是通过吃掉对手而是与对手共同做大行业的蛋糕来获取更大的资源和市场。同时,市场可以通过不断的开发和创新来增大容量。
2022年国际注册内部审计师题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

622.下列对电子商务风险描述最确切的是:

单选题

621.根据《国际内部审计师专业实务框架》,计划内部审计业务时一般要求开展多项工作,包括:Ⅰ.开展事前面谈Ⅱ.总结以往审计中观察到的与控制薄弱环节有关的情况Ⅲ.确定实质性测试的性质和范围Ⅳ.制定资源分配战略

单选题

620.若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:

单选题

619.某个组织应当制定合规标准和流程,并且编制书面文件的雇员应当遵守业务行为规范。以下哪项有关业务行为规范和合规标准的陈述是正确的?

单选题

618.根据IIA准则,对于首席审计执行官增加外部咨询师以补充内部审计机构( )资源的请求,以下哪项陈述最好地证明了其合理性?

单选题

617.IPPF的实务指南针对“衡量内部审计效率和效果”,建立业绩衡量系统,应该:Ⅰ.明确内部审计的有效性Ⅱ.识别关键内、外部利益相关方Ⅲ.为评估内部审计工作的效率和效果,建立业绩衡量标准或关键绩效指标Ⅳ.监控和报告结果

单选题

616.企业能从内部审计部门开展的下列全面风险评估活动中获得的最大受益是:

单选题

615.根据《国际内部审计专业实务框架》,评估公司风险管理、内部控制和治理过程充分性的主要目的是为了确定:

单选题

614.首席审计执行官正在面试一名应聘者。首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和财务知识,不过,申请者在经济学和信息技术方面的知识很有限。以下哪项行动最适当?

单选题

613.某公司管理层意识到,即使最好的计划也不能预见到每一个意外事件,然而管理层相信一个完全彻底的恢复计划能增强公司在事故后迅速恢复运营的能力,以便:

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码