相关题目
单选题
704.为确定某网络信息系统中风险最高的组成内容,下列哪项是内部审计师应当首先做的?
单选题
703.在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,关于以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多?
单选题
702.以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述?
单选题
701.由于当地环保方面的压力,一家钢铁企业将所用的煤炭改为无粉尘煤炭,这一组织变革称为:
单选题
700.内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存在不当会计做法。公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,并要求内部审计部门对该事件保密,不要将此问题向外部审计师通报。针对这个问题,首席审计执行官采取下列哪项行动最恰当?
单选题
699.内部审计师在对困难职工补助金的审查中发现,部分补助金没有按照工资政策要求的经职工补助金委员会批准,而是由总经理的审批发放。若该补助金在审计报告提交之前,职工补助金委员会批准了该笔补助,那么内部审计师应该怎么做?
单选题
698.以下哪项审计计划活动对了解公司当前面临的风险价值最少?
单选题
697.下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?
单选题
696.内部审计部门往往被公司的经理看成是高级管理层的“看门狗”。为扭转这种看法,内部审计部门最好的做法是:
单选题
695.首席审计执行官确保内部审计部门拥有充足恰当资源的最重要原因是:
