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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

673.以下哪项是审计委员会的恰当职责?

A
 对组织的采购职能进行审核。
B
 审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。
C
 审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力。
D
 对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议。

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:A、C不正确。对组织的采购职能进行审核,审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力都要求详尽的技术上的能力,不是审计委员会的恰当职责。B、正确。实务公告2020-1指出,熟悉审计执行官应该向管理高层与董事会沟通内部审计活动的计划和资源要求,以便得到审核与批准。而此,实务公告指出,首席审计执行官应将内部审计活动关于工作安排、人员配备和财务预算的总结报管理高层审批,报董事会参考。因此,审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划,是审计委员会的恰当职责。D、不正确。对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议属于内部审计活动的管理工作,不是审计委员会的恰当职责。
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