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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

453.某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参与资金兑换的人员严禁参与银行对账,关于该规定理解不正确的是:

A
 恰当的内部控制要求,进行电汇的个人不参加银行对账是正确的
B
 恰当的内部控制要求,这是一种通过职责分离避免舞弊的行为
C
 不恰当的内部控制要求,参与资金兑换与银行对账属于相容职务
D
 公司可以通过独立进行银行对账避免资金兑换人员私自调整汇率

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:参与资金兑换与银行对账属于不相容职务,对于良好的内部控制来说,进行独立对账是必要的。
2022年国际注册内部审计师题库

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