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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

261.在内部审计业务结束不久发生了一起重大的员工舞弊案。内部审计师有可能因没有指出并报告以下哪项内容而没有恰当地履行其遏制舞弊的职责?

A
 旨在监控有关活动的政策、实务和程序以及对低风险领域的资产安全防护工作要差于高风险领域的资产安全防护工作。
B
 取决于职能分离的控制系统由于三个人的共谋而失效。
C
 没有书面政策规定受禁止的活动以及在发现违规则所要采取的行动。
D
 部门员工未经适当地培训,以至不能区分真实签章与伪造签章。

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:A、不正确,出于成本收益原固,控制政策、实务和程序应广泛用于高风险领域。B、不正确,即便是最好的控制系统也会因共谋而失效。C、正确。内部审计师根据组织业务活动各方面存在的潜在风险水平,通过检查并评价组织内部控制系统的充分性和有效性来协助遏制舞弊。比如,在履行上述职责时,内部审计师应该确定是否拥有书面政策,如行为规范,对明令禁止的活动和发现违例现象时所需采取的行动进行了说明(实务公告1210.A2-1)。D、不正确,在共谋情形下用伪造签章就能绕过有效的控制。
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