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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

251.内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:

A
 告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事
B
 在后续调查完成之后再向管理层报告
C
 将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查
D
 将违规行为报告给司法部门

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:内部审计师的这项发现属于重大审计发现,应该告知管理层,并建议做进一步调查,所以C正确;关于违规行为,内部审计师应及时向管理层报告,所以B不正确;内部审计师没有将审计发现报告给法规部门的责任,所以D不正确。
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