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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

239.下列行为中,内部审计师会认为可能存在舞弊的是:Ⅰ.今年没有为某部门安排外部审计Ⅱ.缺少附件的费用支出Ⅲ.销售经理的奖金与销售收入有关Ⅳ.采购部门使用单方取得的合同

A
 只有Ⅲ和Ⅳ是对的
B
 只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的
C
 只有Ⅰ和Ⅱ是对的
D
 Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:没有为部门安排外部审计对是否存在舞弊没有影响。Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的表述都可能存在舞弊行为。
2022年国际注册内部审计师题库

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