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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

233.在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?

A
 现金收入减去支付零用现金性支出后的资金净额,每天都存入银行。
B
 由负责保管永续盘存记录的雇员负责编制每月银行存款余额调节表。
C
 应收账款明细账与应付账款明细账由同一雇员保管。
D
 只有一名雇员有权接触备用金(除了偶尔由主管或内部审计师进行突击清点)。

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:A、正确。这是一种典型的坐支现金行为,存在侵占或挪用现金的可能性。B、不正确。由出纳以外的人员编制银行存款余额调节有有利于防止舞弊,是没有问题的。C、不正确。只要不保管货币资金的有关账册,同时保管应收账款和应付账款的明细账是可以的。D、不正确。只有一名雇员有权接触备用金是一个比较有效的内部控制措施。
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