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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

41.以下哪项内容是对审计委员会工作成效的最大限制:

A
 审计委员会中的独立董事组成可能与管理层存在亲密的私人和工作关系
B
 审计委员会的观点受到公司总裁的限制
C
 审计委员会注重对利润的追求,忽略社会效益
D
 审计委员会委员不精通会计和经济方面的知识

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:审计委员会是由外部的独立董事所组成的下属委员会。它的目标是帮助外部审计师和内部审计师独立于管理层,并确保董事们具备应有的审慎。然而,如果独立性因个人关系以及职业上的友谊而受损,审计委员会的有效性就会受到限制。
2022年国际注册内部审计师题库

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