相关题目
单选题
160.财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:
单选题
159.下列有关审计证据可靠性的表述中,错误的是:
单选题
158.企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定应对策略是()。
单选题
157.下列选项中,属于控制环境的原则的是()。
单选题
156.下列做法中,符合内部控制要求的是:
单选题
155.实物盘点属于()。
单选题
154.财产清查盘点制度属于控制活动中的()。
单选题
153.下列各项中,属于经营决策控制的是()。
单选题
152.建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于()
单选题
151.下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。
