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单选题
162.被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为()。
单选题
161.下列不属于内部控制的局限性的是()。
单选题
160.财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:
单选题
159.下列有关审计证据可靠性的表述中,错误的是:
单选题
158.企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定应对策略是()。
单选题
157.下列选项中,属于控制环境的原则的是()。
单选题
156.下列做法中,符合内部控制要求的是:
单选题
155.实物盘点属于()。
单选题
154.财产清查盘点制度属于控制活动中的()。
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153.下列各项中,属于经营决策控制的是()。
