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单选题
533.在下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为不正确的是:
单选题
532.在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是:
单选题
531.审计人员发现被审计单位将下列资产负债表日后事项作为调整事项,恰当的是:
单选题
530.将本期现金流量表某项目数据与前期现金流量表相同项目数据进行比较,以揭示项目本身及其所反映经济内容的合理性,这种分析方法是:
单选题
529.审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是:
单选题
528.下列与现金业务有关的职责中,可以由一人同时承担的是:
单选题
527.下列有关现金监盘的表述,正确的是()。
单选题
526.审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断:
单选题
525.审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是()
单选题
524.审查现金收付业务是否合法,应检查库存现金日记账的要点是()。
