相关题目
单选题
465.审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有( )。
单选题
464.被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采取的措施有rn( )。
单选题
463.下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
单选题
462.下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
单选题
461.下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:
单选题
460.在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有:
单选题
459.证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有:
单选题
458.下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:
单选题
457.为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有:
单选题
456.下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是:
