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721.下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()
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720.为证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有:
单选题
719.审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
单选题
718.下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:
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717.下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有:
单选题
716.根据下面事项可以判断有无非法集资问题及存款的安全性的有:
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715.审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括:
单选题
714.下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是:
