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单选题
753.确定主营业务收入在财务报表中列报与披露的正确性,审计人员需要检查的内容包括:
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752.下列各项中,审计人员可以判断应收账款存在较高风险的有:
单选题
751.下列对函证结果的处理方法中,正确的有:
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750.应收账款的审计目标包括:
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749.下列表述中,属于虚增收入常见的情况的有:
单选题
748.在运用分析方法检查营业收入的完整性时,审计人员可以实施的程序有:
单选题
747.审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有:
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746.审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
单选题
745.资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到:rn①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批;rn②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单;rn③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批;rn④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。rn“资料1”中,符合内部控制要求的有()。
单选题
744.下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
