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2022年初级审计师题库
5,609
多选题

1035.审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。

A
 现金收付是否按规定程序及权限办理
B
 有无与本单位经营无关的收支业务
C
 出纳与会计职责是否严格分离
D
 现金是否定期盘点核对
E
 审查现金截止期

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

解析:审计人员测试货币资金内部控制的措施包括:①调查了解货币资金内部控制;②抽查收款凭证;③抽验付款凭证;④抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;⑤抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;⑥现金监盘;⑦查阅制度;⑧检查货币资金收付凭证的管理情况;⑨评价货币资金业务内部控制。E项,属于对现金的检查实施的实质性审查程序。
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