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2022年初级审计师题库
5,609
多选题

703.下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A
 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B
 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C
 检查货币资金收付凭证的管理情况
D
 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E
 使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

答案解析

正确答案:ABC

解析:

解析:调查了解货币资金内部控制;抽查收款凭证;抽验付款凭证;抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;查阅制度---职责分工;检查货币资金收付凭证的管理情况;评价货币资金业务内部控制。
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