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2022年初级审计师题库
5,609
多选题

645.2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:rn审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:rn①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;rn②采购合同的签订和审核相互独立;rn③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;rn④应付款项记账员负责签发付款支票。rn违反内部控制要求的有()。

A
 ①
B
 ②
C
 ③
D
 ④

答案解析

正确答案:ACD
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