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2022年初级审计师题库
5,609
多选题

413.审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:

A
 验证新增固定资产的各种手续是否齐全
B
 索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性
C
 检查固定资产账、卡的设置情况
D
 分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
E
 检查折旧额计算的正确性

答案解析

正确答案:ABC

解析:

解析:固定资产内部控制测评:rn(1)了解固定资产的内部控制;rn(2)验证固定资产的新增手续;rn(3)验证固定资产退废手续;rn(4)抽验固定资产验收报告;rn(5)检查固定资产账、卡的设置情况。
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