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2022年初级审计师题库
5,609
多选题

98.下列有关内部控制的表述,正确的有()。

A
 内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施
B
 保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C
 内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D
 每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属于预防式控制
E
 如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

答案解析

正确答案:BC

解析:

解析:选项A,内部控制是被审计单位制定和实施相关政策、程序和措施的“过程”。选项C,对存货盘点,属于察觉式控制。选项E,内部控制测评不能代替实质性审查。
题目纠错
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