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2022年初级审计师题库
5,609
单选题

1188.被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A
 支票与印章由不同人员保管
B
 报销单据填制与审核分离
C
 由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D
 出纳员负责现金日记账和总账记录

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:对货币资金业务应实行业务分管、相互制约,任何部门或个人不得自始至终包办货币资金业务事项,应对不相容职务分离,达到相互制约的目的。D项,现金、银行存款日记账的登记与总账相互独立,便于核对账面记录的一致性,避免发生错弊。
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