单选题
1102.审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()。
A
采购部门购入过量或不必要的物资
B
未按实际收到的商品数额登记入账
C
应付账款记录不正确
D
未及时向特定债权人支付货款
答案解析
正确答案:A
解析:
解析:在职责分工要求下,批准请购与采购部门应相互独立,以防止采购部门购入过量或不必要物资而对企业整体利益产生损害。
题目纠错
2022年初级审计师题库
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