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2022年初级审计师题库
5,609
单选题

740.2012年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:rn丙公司采取了下列内部控制措施:rn①提出采购申请与批准采购申请及办理采购业务的部门均相互独立;rn②负责合同签订与合同审核的部门相互独立;rn③负责验收的部门与财会部门相互独立;rn④应付款项记账与固定资产实物管理部门相互独立。rn经审计人员对内部控制进行测试,证实其执行情况良好。rn丙公司内部控制措施中,最有助于防止购入过量或不必要设备的是()。

A
 ①
B
 ②
C
 ③
D
 ④

答案解析

正确答案:A
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2022年初级审计师题库

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