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2022年初级审计师题库
5,609
单选题

663.下列有关内部控制测评的说法中,错误的是:

A
 高控制风险表明内部控制健全且执行情况良好,此时可以相应减少实质性审查的数量和范围
B
 如果是低控制风险,此时可以较多地依赖、利用内部控制
C
 如果是中等控制风险,此时审计人员应有保留的信赖企业的内部控制
D
 如果审计人员决定不依赖某项内部控制,可以对审计事项直接进行实质性审查

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:本题考查对内部控制进行再评价。高控制风险表明内部控制设置不健全,或虽设计了良好的内部控制,但未予有效执行,此时应实施较为详细的实质性审查。
2022年初级审计师题库

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