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2022年初级审计师题库
5,609
单选题

137.以下针对内部控制测评的作用,表述不恰当的是()。

A
 评价被审计单位内部控制的健全性和有效性,据以确定会计和其他经济信息的可靠性
B
 评价财务报表是否存在重大错报
C
 向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议,帮助其提高经济效益
D
 据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:B是实质性审查的作用。
2022年初级审计师题库

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