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财务会计部考试题库
2,956
判断题

399、II类户接收同客户名下的任意I类户资金转入,不纳入限额管理。 ( )

A
  正确
B
  错误

答案解析

正确答案:B
财务会计部考试题库

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单选题

121、根据《第2209号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告》规定,建立、健全并有效实施(),预防、发现及纠正舞弊行为是组织管理层的责任。 ( )

单选题

120、根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》规定,审计工作底稿是指内部审计人员在审计过程中所形成的( ),是联系审计证据和审计结论的桥梁。 ( )

单选题

117、调离审计工作岗位的人员,在( )年内(含)重返审计岗位,可由所在单位申请,办事处核实后上报省联社审计部,由省联社重新发给审计证 ( )

单选题

113、( )对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。 ( )

单选题

112、商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和( ),并对上述职能履行的有效性实施评价。 ( )

单选题

111、根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》,董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于( )人,审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。 ( )

单选题

36、内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于( )人 ( )

单选题

35、凡在岗审计人员()年以上未实际从事审计工作的,视为年检不合格。 ( )

单选题

34、基层行社应按照专业化、年轻化、作风优良的要求从审计后备队伍中选配专职审计人员,受到记过以上纪律处分的员工,在处分期满后( )年内不得进入审计队伍。 ( )

单选题

33、基层行社应按照不少于辖内员工总数( )的要求配足配强审计人员,小规模行社的审计人员配置人数应不少于( )人。 ( )

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