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总行计划财务部是资产负债管理的执行部门。
总行风险管理部负责内部控制重大事项的审议。
总行风险管理部负责牵头开展总行信用审查审批工作监督和后评价。
本行风险管理的第二道防线是风险管理职能部门。
审计部门作为风险管理第一道防线,承担风险管理直接责任。
本行风险管理的“三道防线”指由业务部门自我管理、风险部门职能控制和内部审计评价组成。
本行风险治理架构核心是董事会、高级管理层和监事会。
本行风险管理战略指导思想的核心理念是风险管理创造价值。
风险容忍度是对风险偏好的计量。
本行选择的风险偏好是“稳健型”。
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