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( ) 是对被评价机构内部监督机制的有效性进行认定和评价,主要包括监督检查、内控评价、绿色信贷内控检查、整改机制等方面。
农发行内控评价应在全面评价的基础上,根据风险发生的可能性和对控制目标造成的影响程度来确定重点,关注高风险领域和重点业务。这属于内控评价原则中的( )原则。
农发行内部审计部门发现被审计人或授意他人提供虚假资料,拒绝、阻挠或拖延等不配合审计检察的情况,除责令其改正外,可建议有关部门,视情节轻重给予相应的()
被审计人对复查决定仍有异议的,可以自收到复查决定之日起( )日内向( )申请复核。
被审计人对内部审计部门出具的经济责任审计报告有异议的,可以在反馈意见时向出具审计报告的内部审计部门申诉,内部审计部门应当自收到申诉之日起( )日内作出复查决定。
农发行审计组将审计报告报派出行内部审计部门初审后,交被审计人所在单位和被审计人征求意见并签章。接到审计组的审计报告之日起( )日内反馈意见,( )日内未提交书面意见的,视同无异议。
农发行审计组实施现场审计时,被审计行应当对所提供资料的 ( )负责,并作出书面承诺。
农发行对重要岗位和敏感环节工作人员轮岗、强制休假和代职管理制度执行情况审计,主要内容不包括()
根据农发行经济责任审计办法中经济责任审计范围的要求,对领导人员进行审计时,被审计人所在行机关和直属机构为必查单位。可根据被审计人所在行的经营规模、经营管理情况抽查一定数量的下属机构,必要时,()
《中华人民共和国审计法》规定,审计机关应当自收到审计报告之日起( )内,将审计意见书和审计决定送达被审计单位和有关单位
