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单选题
农发行内部审计档案立卷编目,件号编号规则为( )
单选题
根据农发行内部审计档案管理规范的要求,对确定立卷归档的文件材料,审计组负责人应进行检查,发现不符合要求的应予( )。
单选题
农发行内部控制评价实行百分制计分方法,按照内控评价的计分结果,被评价机构的内控评价等级设置为( )
单选题
经营行(管理行本级)综合评价得分=经营行(管理行本级)过程评价得分×( )%+经营行(管理行本级)结果评价得分×( )%
单选题
内控缺陷中,( )指一个或多个内控缺陷的组合,可能导致被评价行全面出现区域风险,严重偏离控制目标。
单选题
农发行内控评价方法中,非现场评价的手段不包括( )
单选题
( ) 是对被评价机构内部监督机制的有效性进行认定和评价,主要包括监督检查、内控评价、绿色信贷内控检查、整改机制等方面。
单选题
农发行内控评价应在全面评价的基础上,根据风险发生的可能性和对控制目标造成的影响程度来确定重点,关注高风险领域和重点业务。这属于内控评价原则中的( )原则。
单选题
农发行内部审计部门发现被审计人或授意他人提供虚假资料,拒绝、阻挠或拖延等不配合审计检察的情况,除责令其改正外,可建议有关部门,视情节轻重给予相应的()
单选题
被审计人对复查决定仍有异议的,可以自收到复查决定之日起( )日内向( )申请复核。
