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单选题
____是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动。
单选题
下列各项中,不会导致非抽样风险的是()
单选题
内部审计人员应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关____等规定为依据,对利用信息系统实施内部控制的有效性进行审查和评价。
单选题
内部审计人员应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于____的规定为依据,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
单选题
内部审计人员开展____审计时,应对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。
单选题
内部审计人员开展____审计时,应关注组织架构、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等对内部环境进行审查和评价。
单选题
内部控制审计应当以____为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。
单选题
内部审计人员可以在审计过程中提交____,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。
单选题
内部审计机构应当建立____,对内部审计人员的工作进行考核、评价和奖惩。
单选题
内部审计机构应当接受组织____的领导和监督,并保持与其及时、高效的沟通。
