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单选题
____是指与网络、操作系统、数据库、应用系统及其相关人员有关的信息技术政策和措施,以确保信息系统持续稳定的运行,支持应用控制的有效性。
单选题
下列哪一项不属于绩效审计主要审查和评价的内容:
单选题
下列不属于内部控制审计主要程序的是:
单选题
内部控制审计应当真实、客观地揭示____,如实反映内部控制设计和运行的情况。
单选题
下列哪一项()不属于分析程序所使用信息的形式划分。
单选题
内部审计人员应当合理运用职业判断,根据需要在审计过程中____。
单选题
____是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或者计算相关的比率,以确定合理性,并发现潜在差异和漏洞的一种审计方法。
单选题
非抽样风险是由抽样之外的其他因素造成的风险,其中不包括____。
单选题
在《内部审计具体准则——审计抽样》中,明确选取的样本应当有____,具有与审计总体相似的特征。
单选题
内部审计机构应当建立____制度,明确各级人员的责任,进行积极有效的沟通。
