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单选题
如果被审计单位对审计结果有异议,审计项目负责人及相关人员应当进行核实和答复。
单选题
在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
单选题
被审计领导干部及其所在组织应当自接到审计组的审计报告之日起5日内提出书面意见;5日内未提出书面意见的,视同无异议。
单选题
审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案,并报经组织董事会或者最高管理层批准。
单选题
内部审计人员确定样本量时,预计总体误差越大,所需样本量越少。
单选题
统计抽样和非统计抽样审计方法相互结合使用,不能降低抽样风险。
单选题
内部审计机构应当在审计报告初次提交之前进行审计结果的沟通。
单选题
内部审计人员应当对所引用鉴定结论的完整性负责。
单选题
内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守本规范,认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉。
单选题
审计报告应当包含是否遵循内部审计准则的声明。如存在未遵循内部审计准则的情形,应当在审计报告中作出解释和说明。
