相关题目
单选题
农发行员工的一般违规问题问责处理应计入员工档案管理。
单选题
参与业务部门履职检查和内控管理职能部门监督检查的检查人员应具有胜任检查工作的能力,独立、客观、公正地开展检查,全面、真实反映发现问题。严格执行中央八项规定等廉洁自律要求,恪守职业道德规范。与被检查单位有利害关系的,应实行回避制度。
单选题
《中国农业发展银行检查管理办法》适用于本行各级行、各业务部门、内控管理职能部门组织开展的检查,以及外部监管部门对本行开展的检查。
单选题
内部审计机构和档案管理部门应当按照国家法律法规和组织内部管理规定,审计档案保管期限为5年。
单选题
经济责任审计实施阶段,被审计领导干部应当回避审计进点会。
单选题
内部审计人员在实施现场审查之前,可以要求被审计单位提交任意一次的内部控制自我评估报告。
单选题
内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,直接可以替代下次审计工作。
单选题
对审计中发现的问题采取纠正措施,是内部审计部门的责任。
单选题
审计工作底稿的复核工作应当由审计工作底稿编制人员以外的其他人员承担。
单选题
审计程序的执行过程及结果不是审计工作底稿的主要要素。
