相关题目
单选题
审计报告要()、()、()、()地反映被审计人在职期间履行职责等情况。
单选题
审计组应当将工作底稿交被审计人所在单位和被审计人签字、盖章,被审计人所在单位和被审计人对审计认定的事实如有异议,与审计组意见不一致时,可提出(),作为审计工作底稿和审计报告的附件。
单选题
根据管理行和经营行不同的职能以及被审计人分管的不同业务,内部审计部门实施领导人员经济责任审计时,对经营行的审计重点应放在()、()、()和()等方面。
单选题
内部审计部门应当安排专人建立、维护经济责任审计台账,并按照档案管理相关制度要求,对经济责任审计从立项直至终结全过程中形成的,具有保存价值的文字材料、声像、影像、实物等资料进行()、()、()和移交归档。
单选题
内部审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密,情节严重的,一经查实,由派出行或()给予相应的纪律处分。
单选题
内部审计人员在审计中应当做到()、()、(),并执行审计回避制度的规定。
单选题
管理行综合评价得分=管理行本级综合评价得分×()()%+辖内经营行综合评价平均得分×()%
单选题
内控评价包括()()评价和()评价。
单选题
()是内控评价工作的领导机构,负责制定辖内内控评价工作规划和指导,审议内控评价报告及负责其他内控评价事项等。
单选题
农发行审计组在审计工作底稿形成后,应采取召开审计反馈会或书面征求意见等方式与被审计机构就审计发现问题等情况充分交换意见,审计工作底稿应由被审计机构的有关()签字确认。
