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2023年企业管理运营知识题库
1,186
多选题

16.根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是()。( )

A
 内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B
 审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C
 股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D
 审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施

答案解析

正确答案:ABD

解析:

题目解析 正确答案是 ABD。根据《上饶银行内部审计章程》的内容,内部审计是本行内部控制的重要组成部分,目的是通过系统化和规范化的方法,审查、评价和改善本行的经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,以促进本行稳健发展。选项B中的说法是错误的,因为审计工作应该是独立于经营管理活动,但它并不是完全不参与实际经营活动和内部控制的决策和执行。选项C中的说法也是错误的,股东大会并不负责批准内部审计章程和审计规划,这些通常由内部审计部门或管理层负责。选项D中的说法是正确的,审计人员应该持续跟进审计发现问题的整改情况,并在需要时开展后续审计以确保问题得到合理的纠正措施。
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