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单选题
8.保管期限从审计档案形成的次年度算起,如有必要可以延长,但不能缩短。( )
单选题
7.各项审计档案原则上应于次年一季度末前整理归档。( )
单选题
6.实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。( )
单选题
5.内部审计在外部审计为本行提供审计服务时做好协调工作,并对外部审计机构的工作质量和效果进行评价。( )
单选题
4.审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。( )
单选题
3.审计工作采取现场审计与非现场审计相结合的方式。( )
单选题
2.审计部可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。( )
单选题
1.审计分部作为总部的派出机构,不隶属于总部管理。( )
单选题
17、我行干部男年满55岁时,需退出干部岗位,作为普通员工管理。( )
单选题
16、员工请事假累计20天以上且单位未扣工资的,不享受当年年休假。( )
