AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 2023年企业管理运营知识题库 题目详情
CA6367080E300001DF6512B1C6001621
2023年企业管理运营知识题库
1,186
单选题

23.采购小组的主要职责不包括( )。

A
 按照本办法规定的方式参与选定招标代理机构
B
 对采购金额在除公开招标以外的集中采购标准以下的工程建设类、金融中介服务类、科技类、其他类采购项目,经有权决策机构审议通过后,组织实施自主采购相关工作
C
 协助招标代理机构开展工作,协助落实采购过程中的程序性事项,协助采购需求单位完成采购活动
D
 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 题目要求找出采购小组的主要职责中不包括的选项。答案为 B. 对采购金额在除公开招标以外的集中采购标准以下的工程建设类、金融中介服务类、科技类、其他类采购项目,经有权决策机构审议通过后,组织实施自主采购相关工作。因为这个选项描述的是采购小组的职责之一,而其他选项描述的都是采购小组的职责内容,如协助招标代理机构、遵纪守法等。
2023年企业管理运营知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

23.经济责任审计通过审计组具体实施。审计组由组长、主审人、审计人员等组成。( )

单选题

22.审计人员无需对未收集重要审计证据或者审计证据不足以支持审计结论,造成严重后果的行为承担责任。( )

单选题

21.审计人员应对所编制工作底稿的真实性负责。( )

单选题

20.商业银行涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能可以外包。( )

单选题

19.由于银行发现外审机构如存在审计结果严重失实、严重舞弊行为以及严重违背中国注册会计师审计准则等原因被终止委托的外审机构,银行两年内不得委托其从审计业务。( )

单选题

18.审计建议作为与审计业务客户讨论内容的一部分,不应考虑审计客户的意见。( )

单选题

17.内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查。( )

单选题

16.内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等完整、清晰地记录于审计工作底稿中。( )

单选题

15.内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统。( )

单选题

14.内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经项目负责人或者内部审计机构负责人批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。( )

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu