相关题目
单选题
675.审计()可以是对被审计单位经营活动和内部控制存在的缺陷和问题提出的改善和纠正的建议;也可以是对显著经济效益和有效内部控制提出的表彰和奖励的建议。
单选题
674.企业内管干部的任职时间为某一年度的下半年,则以()作为企业内管干部经济责任审计期间的期初。
单选题
673.企业内管干部的任职时间为某一年度的上半年,则以()作为企业内管干部经济责任审计期间的期初。
单选题
672.企业内部经济责任审计的对象,包括()。
单选题
671.内审部门按()将职能部门整改情况向分管领导报告。
单选题
670.内部问责委员会办公室在决定立案之日起()个工作日内牵头成立调查组开展调查工作。
单选题
669.内部控制缺陷包括设计缺陷和()缺陷。
单选题
668.内、外部审计的协调工作不包括()。
单选题
667.谋取组织经济利益的舞弊,包括从事违法违规的()活动。
单选题
666.谋取()的舞弊,是指组织内部人员为使本组织获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益,采用欺骗等违法违规手段,损害国家和其他组织或者个人利益的不正当行为。
