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《公司数字化建设关键技术政策(征求意见稿)》规定,信息系统中各类流程服务应用场景,均应基于公司()开发和运行,禁止重复建设()已经实现的流程引擎、流程建模、流程监控、流程管理等公共能力。

A、SG-EA

B、SG-UAP

C、SG-UEP

D、SG-BPM

答案:D

数字化审计平台试题
4.制定《内部审计基本准则》的依据是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a4d5-0165-e4f0-c091-003987170300.html
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6、《内部审计基本准则》的发布与实施时间分别是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a4d5-0167-7ee6-c091-003987170300.html
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企业中台建设是公司数字战略升级、()、流程升级、技术升级的重要抓手。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a3d4-35d7-a319-c091-003987170300.html
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4. 审计委员会的主要职责包括负责研究在审计工作中贯彻党和国家有关重大方针政策以及公司党组决策部署。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a18d-4848-3197-c091-003987170300.html
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71. 审计机构应编制审计通知书,经单位审计工作分管领导审批后,印发被审计单位,要求准备迎审资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a2f0-a068-70a2-c091-003987170300.html
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11. 财务收支合规性、经营成果的真实性审计的主要内容包括以下哪项?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a2c2-22f8-8576-c091-003987170300.html
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16. 被审计领导人员遇有以下哪种情况,审计部门可以终止经济责任审计( )?
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18. 根据《国家电网公司审计统计报表管理办法》,以下哪些是总体说明的基本定义?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a1fd-8177-1995-c091-003987170300.html
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3.2013年修订的中国内部审计准则开始施行的时间是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a4d5-0165-e31e-c091-003987170300.html
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根据《国家电网公司企业中台白皮书(2020)》,公司业务中台由()组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a560-8184-a56a-c091-003987170300.html
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单选题
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数字化审计平台试题

《公司数字化建设关键技术政策(征求意见稿)》规定,信息系统中各类流程服务应用场景,均应基于公司()开发和运行,禁止重复建设()已经实现的流程引擎、流程建模、流程监控、流程管理等公共能力。

A、SG-EA

B、SG-UAP

C、SG-UEP

D、SG-BPM

答案:D

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相关题目
4.制定《内部审计基本准则》的依据是:( )

A. .《审计法》

B. .《审计署关于内部审计工作的规定》

C. .《审计法实施条例》

D. .《审计法》及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章。

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6、《内部审计基本准则》的发布与实施时间分别是

A.  2003年3月4日发布,5月1日起施行。

B.  2003年4月12日发布,6月1日起施行。

C.  2003年3月4日发布,6月1日起施行。

D.  2003年4月12日发布,5月1日起施行。

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企业中台建设是公司数字战略升级、()、流程升级、技术升级的重要抓手。

A. 组织升级

B. 业务升级

C. 系统升级

D. 能力升级

解析:数据中台(架构)

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4. 审计委员会的主要职责包括负责研究在审计工作中贯彻党和国家有关重大方针政策以及公司党组决策部署。

解析:解析: 审计委员会的主要职责之一是负责研究在审计工作中贯彻党和国家有关重大方针政策以及公司党组决策部署。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a18d-4848-3197-c091-003987170300.html
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71. 审计机构应编制审计通知书,经单位审计工作分管领导审批后,印发被审计单位,要求准备迎审资料。

A.   正确

B.   错误

解析:解析: 审计机构应编制审计通知书,经单位审计工作分管领导审批后,印发被审计单位,要求准备迎审资料。

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11. 财务收支合规性、经营成果的真实性审计的主要内容包括以下哪项?

A.   各项收入、成本费用的确认和核算是否符合有关规定。

B.   企业资产、负债、所有者权益的确认和核算是否符合有关规定。

C.   会计账簿记录与实物、款项和有关资料是否相符。

D.   采用的会计确认标准或计量方法是否正确。

解析:解析: 1.各项收入、成本费用的确认和核算是否符合有关规定,有无虚列、多列、不列或者少列收入及成本费用等问题。2.企业资产、负债、所有者权益的确认和核算符合有关规定,有无随意改变确认标准或计量方法, 以及虚列、多列、 不列或者少列资产、负债、所有者权益等问题。3.会计账簿记录与实物、款项和有关资料是否相符。4.财务决算报表合并范围、方法、内容和编报是否符合规定,有无存在故意编造虚假财务报表等问题。5.采用的会计确认标准或计量方法是否正确,有无随意变更或者滥用会计估计和会计政策,故意编造虚假利润等问题。6.会计核算中,从相关业务部门取得的重要经营数据是否真实可靠,有无通过在业务前端调节相关数据造成利润不实等问题。

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16. 被审计领导人员遇有以下哪种情况,审计部门可以终止经济责任审计( )?

A.   被有关部门采取强制措施

B.   纪律审查

C.   监察调查

D.   死亡

解析:解析:被审计领导人员遇有被有关部门采取强制措施、纪律审查、监察调查或者死亡等特殊情况,以及存在其他不宜继续进行经济责任审计情形的,审计部门可以终止审计。

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18. 根据《国家电网公司审计统计报表管理办法》,以下哪些是总体说明的基本定义?( )

A.   审计人员

B.   审计项目

C.   审计成果

D.   审计整改

解析:解析:审计机构的基本定义包括审计人员、审计项目和审计成果。

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3.2013年修订的中国内部审计准则开始施行的时间是:( )

A. .2013年9月1日

B. .2013年12月1日

C. .2014年1月1日

D. .2014年5月1日

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根据《国家电网公司企业中台白皮书(2020)》,公司业务中台由()组成。

A. 客户服务业务中台

B. 电网资源业务中台

C. 财务管理业务中台

D. 项目管理业务中台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000a560-8184-a56a-c091-003987170300.html
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