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4.审计计划阶段实施分析程序了解被审计单位情况时,如分析结果显示财务报表不存在重大错报风险,审计人员应当( )。

A、 终止接受业务委托

B、 将分析结果和其他信息一并考虑,以有针对性地实施相关审计程序

C、 在审计报告意见类型中反映分析结果

D、 不实施内部控制测试而直接实施报表余额的实质性程序

答案:B

22级审计考试复习题库
10.内部环境能够有效防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报( )第八章判断题
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00002322-f31e-d690-c077-ada1c18cb400.html
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13.在财务报表审计中,注册会计师了解内部控制时最应当关注的是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00002322-f31b-aea8-c077-ada1c18cb400.html
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14.下列有关关键审计事项的表述中,错误的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00002322-f31e-38a8-c077-ada1c18cb400.html
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10.下列降低审计风险的方法中,正确的是( )。
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12.下列关于在审计报告中沟通关键审计事项的作用的说法中,错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00002322-f31c-890d-c077-ada1c18cb400.html
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2.审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品,下列有关审计报告的说法中,错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00002322-f31c-7411-c077-ada1c18cb400.html
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18.( )是注册会计师发表审计意见、出具审计报告的依据,必须进行复核以防止差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00002322-f31b-45fb-c077-ada1c18cb400.html
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3.审计风险形成的客观原因包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00002322-f31d-28eb-c077-ada1c18cb400.html
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7.在初步评估内部控制预期有效时,必须执行控制测试。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00002322-f31e-d0b9-c077-ada1c18cb400.html
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11.ABC 会计师事务所接受委托,对甲公司 2019 年度财务报表进行审计。
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单选题
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4.审计计划阶段实施分析程序了解被审计单位情况时,如分析结果显示财务报表不存在重大错报风险,审计人员应当( )。

A、 终止接受业务委托

B、 将分析结果和其他信息一并考虑,以有针对性地实施相关审计程序

C、 在审计报告意见类型中反映分析结果

D、 不实施内部控制测试而直接实施报表余额的实质性程序

答案:B

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10.内部环境能够有效防止或发现并纠正各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报( )第八章判断题

A. 正确

B. 错误

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13.在财务报表审计中,注册会计师了解内部控制时最应当关注的是 ( )。

A.  内部控制是否没有因串通而失效

B.  内部控制是否明确区分控制要素

C.  内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

D.  内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊导致的重大错报

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14.下列有关关键审计事项的表述中,错误的有( )。

A.  如果确定不存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项,则无须与被审计单位治理层沟通

B.  注册会计师应当从与治理层沟通过的事项中确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 从而构成关键审计事项

C.  关键审计事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,注册会计师不对关键审计事项单独发表意见

D.  如果被审计单位运用持续经营假设是适当的,如存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当在审计报告中“关键审计事项”部分予以反映

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10.下列降低审计风险的方法中,正确的是( )。

A.  高估注册会计师的专业能力

B.  增加审计证据的数量

C.  低估审计客户的控制风险

D.  提高重要性水平

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12.下列关于在审计报告中沟通关键审计事项的作用的说法中,错误的是( )。

A.  沟通关键审计事项能够为财务报表预期使用者就与已执行审计工作相关的事项进一步与管理层和治理层沟通提供基础

B.  沟通关键审计事项能够为财务报表预期使用者提供额外的信息,以帮助其了解注册会计师根据职业判断认为对本期财务报表审计最重要的事项

C.  沟通关键审计事项能够帮助财务报表预期使用者了解被审计单位,以及已审计财务报表中涉及重大管理层判断的领域

D.  沟通关键审计事项能够帮助注册会计师了解已审计财务报表中涉及重大管理层判断的领域

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2.审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品,下列有关审计报告的说法中,错误的是( )。

A.  审计报告具有特定的要素和格式,注册会计师只有以书面形式出具报告,才能清楚表达对财务报表发表的审计意见

B.  对于小型被审计单位,注册会计师可以不用执行审计工作,直接出具审计报告

C.  审计报告是注册会计师对财务报表是否在所有重大方面按照财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见的书面文件

D.  注册会计师通过对财务报表发表意见履行业务约定书约定的责任

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18.( )是注册会计师发表审计意见、出具审计报告的依据,必须进行复核以防止差错。

A.  风险评估程序

B.  实质性程序

C.  审计工作底稿

D.  审计目标

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3.审计风险形成的客观原因包括( )。

A.  现代审计对象的复杂性和审计内容的广泛性

B.  审计技术的缺陷,如抽样审计存在抽样误差

C.  审计人员的经验和能力存在一定的局限

D.  审计人员的职业道德水平不高

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7.在初步评估内部控制预期有效时,必须执行控制测试。( )

A. 正确

B. 错误

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11.ABC 会计师事务所接受委托,对甲公司 2019 年度财务报表进行审计。

A. A注册会计师以市场价格购买甲公司开发的房产一套,并一次性支付房款150万元

B. A 注册会计师的母亲 2019 年购买甲公司发行的企业债券,面值 2000 元,即将到期

C. 接受委托后,项目组成员 B 被甲公司聘为独立董事。为保持独立性,由项目组其他成员复核其执行的工作

D. ABC 会计师事务所合伙人 C 不属于项目组成员,其妻子继承父亲遗产,其中包括甲公司内部职工股份 20000 股

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