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单选题
信息系统产生的电子数据不属于信息系统审计内容
单选题
审计分析研究的是财务数据之间可能存在的合理关系, 不包括非财务数据
单选题
审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范
单选题
内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构和人员。
单选题
内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议
单选题
口头证据可以作为可靠的审计证据
单选题
《融资性担保公司贷款重组的指导意见》(黑农信联办发〔2021〕272号)规定“对担保公司已经注销或因涉黑、涉案已停止经营的,可选择其他担保方式和担保人重组,具体按照不良贷款重组管理办法的规定办理”。
单选题
《融资性担保公司贷款重组的指导意见》(黑农信联办发〔2021〕272号)规定“重组只能涉及原贷款本金,对原贷款利息不得重组,严禁以贷收息,原贷款利息应一次全部或多次有计划收回”。
单选题
银行机构不得接受本行的股权作为质押提供授信。
单选题
银行机构不得直接通过或借道同业、理财、表外等业务,突破比例限制或违反规定向关联方提供资金。
