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单选题
内部审计人员职业道德要求审计人员要与被审计单位协商出具审计意见
单选题
审计人员对库存现金监盘必须要求被审计单位出纳员回避
单选题
采取突击方式不符合审计人员对库存现金监盘要求
单选题
信息系统产生的电子数据不属于信息系统审计内容
单选题
审计分析研究的是财务数据之间可能存在的合理关系, 不包括非财务数据
单选题
审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范
单选题
内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构和人员。
单选题
内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议
单选题
口头证据可以作为可靠的审计证据
单选题
《融资性担保公司贷款重组的指导意见》(黑农信联办发〔2021〕272号)规定“对担保公司已经注销或因涉黑、涉案已停止经营的,可选择其他担保方式和担保人重组,具体按照不良贷款重组管理办法的规定办理”。
